关于退税申请书(15篇)
在市场经济发展迅速的今天,我们都会用到申请书,我们在写申请书的时候要注意语言简洁、准确。那么一般申请书是怎么写的呢?以下是小编精心整理的关于退税申请书,欢迎大家分享。
关于退税申请书1
XX国家税务局进出口税收管理分局(处):
我单位下列出口货物(见所附明细表)因XXXXx原因不能按期申报退税,现根据《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的`通知》(国税发[]64号)《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的补充通知》(国税发[]113号)和《国家税务总局关于出口企业未在规定期限内申报出口货物退(免)税有关问题的通知》(国税发[]68号)的有关规定,申请延期至x月x日之前申报,请予批准。
企业(公章)
申请日期:X月XX日
关于退税申请书2
___地税局:
20__年_月_日,因操作失误,我公司将_月份的个人所得税重复申报了两次,向贵局缴纳了两次个人所得税,金额为¥¥¥元,税款于20__年_月_日缴入___市级金库中。现特向贵局提出申请,将我营业部多缴纳的元税款予以退回。望贵局协助办理。
此致
敬礼!
申请人:_________
_______年_______月________日
关于退税申请书3
____区税务局:
我公司在2月17日申报1月份职工工资薪金缴纳个人所得税时,因操作失误原本一月份职工工资薪金收入没超过应征税起点,不用交税,结果工资薪金收入输入二次多缴了税金436.2元。现申请要求办理退税手续,望协助办理。
宁波市________有机涂料厂
20____年2月19日
关于退税申请书4
连云港地税局:
x月x日,因操作失误,我公司将x月份的个人所得税重复申报了两次,向贵局缴纳了两次个人所得税,金额为¥¥¥元,税款于x月x日缴入连云港市级金库中。现特向贵局提出申请,将我营业部多缴纳的元税款予以退回。望贵局协助办理。
XXX公司
X月X日
关于退税申请书5
xx区国家税务局:
我司(厂)于________年____月____日开业,营业执照号码:xxxxxxxxxxx,税务登记证号码:xxxxxxxxxxx。经营地址:xxxxxxxx,法人代表xxx,会计xxx,注册资本xxxx万元,经营范围:xxxxxxxx,兼营xxxxxxxx,经营方式:xxxxxxxx,联系电话:xxxxxxxx,从业人数:xxxx人。
我单位xxxxxxxx产品系资源综合利用产品,经检验其xxxxxxxx的比例达到xx.xx%,________年xx—____月累计实现销售收入xxxxxxxx元,销售成本xxxxxxxx元,销项税额xxxxxxxx元,申报抵扣进项税额xxxxxxxx元,应缴增值税xxxxxxxx元,已交增值税xxxxxxxx元,留抵增值税xxxxxx元,期末存货xxxxxx元,税负率xx。xx%。我单位财务制度健全,能准确核算应税销售收入、进项税额、销项税额、应纳税额,能按期报税及申报纳税,能及时组织税款入库,无欠税。能严格按照《中华人民共和国发票管理办法》领购、使用、保管、缴销发票,无发票违章行为,有健全的发票管理制度。会计核算健全,有专职会计人员X名,能按照财务会计制度规定,设置账薄进行会计核算;能按规定编制会计报表,真实反映企业的'生产、经营状况;设置应交增值税、未交增值税明细账。根据xx字[xxxx]xxxx号《xxxxxxxx》文件关于xxxxxxxxx的规定,特向贵局申请退还我单位该自产产品已缴纳入库的________年____月____日至________年____月____日的应纳增值税税款。请批准为盼。
单位名称(公章)
________年____月____日
关于退税申请书6
__税局:
本公司____。因__年__月__日在申报税款所属期为__年__月__日至__年__月__日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为至__年__月__日,申报成功,该笔税款是¥__元,已扣款成功。因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥__元。
请予核准。
特此说明!
此致
敬礼!
申请人:_________
_______年_______月________日
关于退税申请书7
_______海关:
根据你关签发的税款专用缴款书(编号:__________),本纳税人已按规定缴纳税款。按照有关规定,现申请退税(及由此产生的银行利息),请予核准。
1、已缴税款金额:
关税_____________元,增值税_____________元,消费税____________元。
2、申请退税理由:_______________________________________________。
3、申请退还金额:
关税_____________元,增值税_____________元,消费税____________元。
4、申请人名称:___________________________________________________
5、开户银行:_____________________________________________________
6、开户银行账号:_________________________________________________
此致
敬礼!
申请人:
__年__月__日
关于退税申请书8
XXXXXXXX国税局:
我公司是XXX (基本情况)。
根据XXXXXX规定,我公司在一般纳税人辅导期内多预缴的税金办理退税。我公司本月销售收入元,实现增值税元,已缴纳元,多预缴的税金应办理退税元. 根据XXXX规定,先想贵局申请退税。
特此报告,请审批!
XXXXXXX 公司(公章)
年月日
关于退税申请书9
XXx国家税务局城区税务分局:
20xx年X月,我单位向贵局申报并上缴增值税累计金额XXx元,我单位总收入XXx元,应交增值税XX元,造成多交税金XXx元,因本单位要注销,现特向贵局提出申请,请将我单位多交增值税XXx元予以退回,望贵局协助办理。
XXx有限公司
年月日
关于退税申请书10
_____税局:
本公司_____(纳税编码:_____)因_____年6月7日在申报税款所属期为_____年1月01日至_____年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为_____年1月01日至_____年12月31日,申报成功,该笔税款是¥131、96元,已扣款成功(电子税票号:_____)因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥131、96元。
在_____年6月8日直接(上门)申报税款所属期为_____年1月01日至_____年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴,已申报成功,无欠税现象。税务登记类型:私营合伙企业开户行:_____银行银行账号:_____特此说明!
_____单位名字
_____-7-25
关于退税申请书11
______税局:
本公司_______________(纳税编码:________________________)因20____年6月7日在申报税款所属期为20____年1月01日至20____年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为20____年1月01日至20____年12月31日,申报成功,该笔税款是¥131.96元,已扣款成功(电子税票号:_________________________________)因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥131.96元。
在20____年6月8日直接(上门)申报税款所属期为20____年1月01日至20____年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴,已申报成功,无欠税现象。
税务登记类型:私营合伙企业
开户行:______银行
银行账号:________________________
特此说明!
申请公司:___
日期:20____年_月__日
关于退税申请书12
__x税局:
本公司__________(纳税编码:________________)因6月7日在申报税款所属期为1月01日至12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为1月01日至12月31日,申报成功,该笔税款是¥131.96元,已扣款成功(电子税票号:______________________)因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥131.96元。
在6月8日直接(上门)申报税款所属期为1月01日至12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴,已申报成功,无欠税现象。
税务登记类型:私营合伙企业
开户行:____银行
银行账号:________________
特此说明!
申请公司:xx
日期:xx月xx日
关于退税申请书13
__市__区__税务局:
经我司“__有限公司”决定,对于度所得税汇算清缴应退预缴的所得税6千多元,自愿放弃度多缴纳的所得税税款6千多元,不再申请退税。特此声明!
__有限公司(盖上公章) 年 月 日
放弃退税申请格式
__税务局
我单位度应纳企业所得税__元,已纳企业所得税__元,应退预缴的.所得税6千多元,我公司决定放弃退税的权力。
特此声明。
__有限公司
年 月 日
关于退税申请书14
国家税务局:
我公司成立于_____年_____月,_____年_____月认定为一般纳税人,税务登记证号码为:_____,法定代表人:_____财,注册资本_____万元,地址:_____,登记注册类型:_____公司,经营范围:_____齿生产、销售及进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)
公司于_____年_____月_____日完成对外贸易经营者备案登记,备案登记表编号:_____,进出口企业代码:_____,中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书,海关注册登记编码:_____。贵局于_____年_____月_____日对我公司出口货物退(免)税认定申请予以确认。
我公司财务制度健全,会计核算正确,能够准确核算增值税的`销项税额、进项税额、应缴税额及进出口业务退(免)税额,并能够进行进出口业务退(免)税的申报。
我公司_____年_____月_____日发生第一笔出口业务,出口金额_____美元,人民币_____元。_____年累计出口_____美元,人民币_____元。(详见附表)
因我公司受国际国内环境的影响,销售迟滞,资金紧张,为了维持正常的生产经营,特申请退税,请予审核。
此致
敬礼!
申请人:_____
20_____年月日
关于退税申请书15
xxxx海关:
根据你关签发的税款专用缴款书(编号:xxxxxxx),本纳税人已按规定缴纳税款。按照有关规定,现申请退税(及由此产生的银行利息),请予核准。
1.已缴税款金额:
关税xxxx元,增值税xxxxx元,消费税xxxx元。
2.申请退税理由:xxxxxxxxx。
3.申请退还金额:
关税xxxxx元,增值税xxxxx元,消费税xxxxx元。
4.申请人名称:xxxxx
5.开户银行:xxxxx
6.开户银行账号:xxxxx
注:《转账退税申请书》一式二联,第一联随原缴款书复印件送国库,第二联海关留存。
说明:
1.此申请书适用于以银行划转方式退还税款的情况。
2.“申请退还金额”中所涉及的`税种应与原税款专用缴款书上所列关税、增值税、消费税或其他实际项目一致。
3.按照《中华人民共和国进出口关税条例》第52条第2款规定,纳税义务人发现多缴税款的,可自缴纳税款之日起1年内要求退还多缴的税款并加算同期活期存款利息。
4.此申请书需附原税款专用缴款书复印件各一份。
5.此申请书需申请人签字并加盖单位公章。
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